+7 (495) 980-97-90 Доб. 170Москва и область 8 (800) 700-99-56 Доб. 479по всей России

После открытия ИП что делать дальше?

После открытия ИП что делать дальше?

Что делать после регистрации ИП? Этот вопрос волнует многих начинающих бизнесменов. Постараемся разобраться какие шаги ИП должен предпринять после регистрации в налоговой инспекции. В нашей сегодняшней публикации мы расскажем читателям о том, как встать на учет в ПФР, ФСС, как получить уведомление органов государственного контроля, а также о других действиях, которые необходимо предпринять индивидуальному предпринимателю после завершения регистрации в Федеральной налоговой службе по месту жительства. По истечении трехдневного срока после подачи документов на регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в налоговой инспекции заявителю выдают:. В году вышеуказанные документы ИП получает в электронном виде на адрес своей электронной почты.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - наши юристы вас проконсультируют звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

+7 (495) 980-97-90 Доб. 170Москва и область 8 (800) 700-99-56 Доб. 479по всей России
Содержание:

Когда и какие отчёты сдавать? Сколько налогов платить?

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Упрощенка для ИП, что нужно знать предпринимателю?

Человека, намеренного получать прибыль от своего бизнеса, конечно, должно интересовать, в какую сумму будет ему обходиться ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. Сумма эта может состоять как из необходимых затрат - страховых взносов, налогов, госпошлин, так и включать в себя те финансовые потери, которые можно избежать — в виде штрафов, взысканий и пеней.

Пожалуй, самой большой финансовой нагрузкой в самом начале деятельности ИП, когда предполагаемый доход — это всего лишь цифры на бумаге, будет необходимость выплачивать ежегодные страховые взносы.

Фиксированные платежи ИП страховые взносы — это не налоги. Это ваши отчисления на будущую пенсию и на обязательное медицинское страхование. В году эта сумма составляет 43 рублей при условии, что размер годового дохода от бизнеса не превысил тыс. Кроме того, действуют так называемые льготные периоды неуплаты страховых взносов. Вы имеете право на освобождение от этих выплат на периоды военной службы по призыву, по уходу за ребенком до полутора лет, уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет.

Причем вести бизнес в этот период нельзя. Чтобы получить освобождение от уплаты взносов, надо обратиться с заявлением в свою налоговую инспекцию, где вы стоите на учете. А вот если вы работаете где-то по трудовой книжке или договору ГПХ , и страховые взносы по зарплате вносит ваш работодатель, то обязанность уплаты страховых взносов как предпринимателя за вами все равно сохраняется.

И только в случае прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности и исключения ваших данных из ЕГРИП вам перестанут начислять указанные суммы. Бесплатная консультация по регистрации бизнеса. Еще один важный и напрямую влияющий на ваш финансовый успех критерий — это выбор системы налогообложения ИП. Чтобы правильно выбрать налоговый режим, надо хорошо представлять себе, какой деятельностью вы будете заниматься, какой уровень доходов и расходов ожидается в бизнесе, кто будут ваши клиенты и партнеры конечный потребитель или бизнес , будете вы ввозить товары из-за рубежа или закупать их на территории РФ.

Имея такие данные, можно провести предварительное сравнение налоговой нагрузки на разных режимах. Платежи в бюджет при этом могут отличаться в разы. Стоит очень ответственно отнестись к выбору системы налогобложения , ведь ошибка на этом этапе может очень дорого обойтись начинающему предпринимателю и загубить на старте даже самую перспективную бизнес-идею. Поэтому мы рекомендуем в этом вопросе обращаться к профессионалам и предоставляем нашим пользователям возможность воспользоваться бесплатной консультацией по налогообложению от специалистов 1С:.

Бесплатная консультация по налогам. Подробно каждый режим рассмотрим позже, а пока дадим общее представление о них. Выбор предпринимателем налоговой системы происходит самостоятельно и на добровольной основе, но при этом надо выполнять установленные требования, так как все специальные режимы являются льготными. Если ИП после регистрации, или в другом законном порядке, не подал заявление или уведомление о переходе на специальный режим, то он будет работать на общей или основной системе налогообложения.

Смена режима позднее тоже возможна - перед началом нового календарного года или в другом установленном законом по рядке. На общей системе налогообложения ИП платит налог на доходы физических лиц НДФЛ , который, по сути, является аналогом налога на прибыль для организаций. Кроме НДФЛ необходимо платить НДС, а также дополнительные налоги, в зависимости от условий и вида деятельности, например, земельный или транспортный.

Общая доля налогов на ОСНО — самая высокая среди всех режимов, кроме того, предпринимателю будет трудно вести отчетность самостоятельно. Но и у этой системы есть плюсы - она будет необходима вам, если большинство ваших клиентов будут плательщиками НДС или вы сами будете ввозить товары на территорию РФ.

А от НДС при небольших доходах не более 2 млн рублей за 3 месяца можно получить освобождение. Самая популярная среди малого бизнеса система налогообложения — это упрощенная УСН. Вариант « УСН Доходы » самый простой для исчисления.

Такая ставка удобна и выгодна, если доля расходов в полученных вами доходах невелика, например, товары вы купили недорого и продаете их с большой наценкой, или при оказании услуг вы не используете за свой счет сырье или материалы, или вы не можете, по какой-то причине, подтвердить свои расходы документально.

А вот если в полученных вами доходах расходы составляют львиную часть, например — закупка сырья и товаров, аренда и содержание офиса, зарплата работников, то выбирайте «УСН Доходы минус расходы». Такие льготы вводятся местными органами власти ежегодно специальными законами для привлечения инвестиций в регионы или для развития определенных видов деятельности.

Надо иметь в виду, что выбирая такой вариант налогообложения, вы получаете пристальное внимание налоговой инспекции к заявленным вами расходам. Требования к ним такие же, как и к расходам при расчете налога на прибыль, то есть они должны быть документально подтвержденными и экономически обоснованными. Кроме того, они должны попадать в список расходов, указанных в ст. С 1 июля года должен быть запущен новый вариант упрощенной системы АУСН , на котором нет деклараций и не надо платить страховые взносы за работников.

Специальный режим для тех, кто работает в сфере сельского хозяйства — единый сельскохозяйственный налог ЕСХН , регулируется главой Право на ЕСХН имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, то есть организации и ИП, которые производят, перерабатывают и реализуют сельскохозяйственную продукцию сюда же относятся и рыбохозяйственные организации и предприниматели , при этом доход от такой продукции должна составлять не менее 70 процентов общего дохода.

В году на этом режиме надо платить еще и НДС, но от него можно получить освобождение, если доход не превысил 60 млн рублей. Патентная система налогообложения распространяется на перечень видов деятельности, который приведен в статье Патент выдается на любой период в рамках календарного года. Чтобы рассчитать стоимость патента в конкретном регионе и для определенного вида деятельности, надо знать размер «потенциально возможного к получению годового дохода индивидуального предпринимателя по соответствующему виду предпринимательской деятельности», который устанавливается ежегодно законами региональных властей.

НПД - новый налоговый режим, который в году действует во всех регионах РФ. Ограничения на этом режиме самые строгие: нельзя нанимать работников, заниматься торговлей, превышать лимит доходов в 2,4 млн рублей в год. Зато налоговые ставки здесь низкие, а взносы за себя можно платить добровольно. Важно: программа налоговых каникул для новых ИП, которые выбрали УСН или ПСН в сфере производства, науки и социальной сферы была продлена на федеральном уровне до года, однако работать по нулевой ставке можно, если в регионе примут соответствующий закон.

Следующее, о чем надо задуматься, начиная бизнес, требует ли выбранный вид деятельности получения лицензии. Какие виды деятельности подлежат лицензированию в году мы рассмотрели отдельно, а чтобы получить лицензию, надо соблюсти лицензионные требования, такие как наличие в штате работников с особой квалификацией, специального оборудования, документации, техники, зданий, объектов и т. Лицензия выдается за плату в виде госпошлины.

Если ваши товары или услуги могут повлиять на безопасность и здоровье людей, то надо будет обязательно получить на них сертификаты соответствия ГОСТу или техническому регламенту. В большинстве случаев такие документы может выдать вам поставщик или производитель товаров, поэтому сначала выясните этот вопрос у них. Сертификация регулируется большим количеством, как законов, так и подзаконных актов и нормативных документов, поэтому полную информацию об этом вы сможете найти на сайте Роспромтеста.

Нарушение требований выдачи лицензий и обязательной сертификации и стандартизации влечет административную и уголовную при ущербе в крупных размерах ответственность. Штрафы могут достигать МРОТ, допускается также конфискация готовой продукции, сырья и орудий производства. Уведомление о начале работы - это документ, который надо подавать в органы, контролирующие предпринимательскую деятельность в определенных сферах.

К органам, контролирующим начало деятельности предпринимателя, относятся Роспотребнадзор, Ространснадзор, МЧС, Роструд , Федеральное медико-биологическое агентство, Федеральное агентство метрологии, Служба государственного жилищного надзора и Федеральная служба здравоохранения и социального развития. Как водится, если уведомление не будет отправлено до начала фактической деятельности, к нарушителю применяют штрафные санкции. Для ИП это сумма от 3 до 5 тыс. Закон не обязывает индивидуального предпринимателя иметь печать , но она до сих пор нужна нужна в приходном кассовом ордере ПКО.

Расчеты между лицами, ведущими предпринимательскую деятельность, ведутся как в наличном, так и в безналичном виде. Для наличных расчетов есть ограничения, установленные Центробанком РФ - в рамках одного договора расчеты наличностью разрешены в пределах тыс. При превышении этого лимита все расчеты ведутся только в безналичном порядке. В году практически не осталось ситуаций, когда можно работать без кассового аппарата. Последнюю льготу для ИП без работников отменили в прошлом году.

По сути, вести бизнес без ККТ могут только предприниматели, перешедшие на уплату НПД, а также те, кто проводит расчеты с организациями и ИП только через расчетный счет. Кассовая дисциплина — это особый порядок ведения операций с наличными деньгами. Новое Указание Банка России от О том, будут ли ему нужны работники, индивидуальный предприниматель должен понять еще до того, как начнет свою деятельность.

Закон предъявляет к работодателю достаточно жесткие требования. Как всегда, при их несоблюдении можно ожидать штрафов и нервотрепки, и штрафы здесь существенные — десятки тысяч рублей. Само содержание официальная зарплата, выплата налогов и взносов , оформление и отчетность за работника - отдельная большая тема, но без этого не обойтись. Есть два варианта оформления работника: по трудовому договору и по гражданско-правовому. Гражданско-правовой договор можно заключить разово, на оказание каких-либо услуг или работ, но если вы будете заключать такой договор с одним и тем же лицом на одну и ту же деятельность, то налоговая может признать договор трудовым.

Исходя из сказанного, если вы не сможете вести деятельность без наемного труда, своих работников надо правильно оформить.

ИП имеет те же обязанности работодателя, что и юридическое лицо. Так же, как и на предприятии, вам надо заключить с работником индивидуальный трудовой договор и внести запись в его трудовую книжку. На протяжении всего срока регистрации в качестве индивидуального предпринимателя вы находитесь под контролем надзорных органов — прежде всего, налоговой инспекции и фондов, поэтому еще одной вашей обязанностью, нарушение которой грозит вам штрафами, будет сдача отчетности.

Сроки и состав отчетности зависят от налогового режима, на котором вы работаете, и от того, есть ли у вас работники.

Поскольку ФНС и фонды имеют труднообъяснимое стремление к постоянному изменению отчетных бланков и форм, вам надо быть в курсе этих обновлений, так как отчет или декларация на неактуальном бланке не будет у вас принят.

Отслеживать эти новшества можно с помощью календаря налоговой отчетности на официальных сайтах этих органов. Если вы хотите избежать досадных финансовых потерь, нужно грамотно организовать ведение бухгалтерии. Чтобы вы без каких-либо материальных рисков могли попробовать вариант аутсорсинга бухучета и решить подходит ли он вам, мы совместно с фирмой 1С готовы предоставить нашим пользователям месяц бесплатного бухгалтерского обслуживания :.

Бесплатное бухгалтерское обслуживание от 1С. Чистая польза — без воды: только анонсы новых статей и никакого спама. С нами вы не пропустите изменения в законодательстве и бизнес-сообществе. Зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к сервисам для бизнеса, комментариям и консультациям.

Письмо с паролем отправлено на Ваш E-mail. Если Вы не получили его в течение 3 минут, перепроверьте, пожалуйста, корректность введенного E-mail, убедитесь, что письмо не попало в папку "СПАМ" или свяжитесь с нами по телефону 8 звонок бесплатный. Введите свой адрес электронной почты и пароль, полученный при регистрации. Нажимая на кнопку «Отправить заявку», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Главная Регистрация ИП. Что ждёт ИП после регистрации 03 марта Страховые взносы ИП Пожалуй, самой большой финансовой нагрузкой в самом начале деятельности ИП, когда предполагаемый доход — это всего лишь цифры на бумаге, будет необходимость выплачивать ежегодные страховые взносы.

Отвечаем на вопросы по теме Для бизнеса. Где найти код по месту нахождения учёта для декларации? Правительство решило автоматически продлить лицензии на год Антикризисные меры года для поддержки бизнеса в РФ ФНС собирает данные о проблемах бизнеса Введены новые правила работы с валютой и иностранными компаниями.

Поздравляем, вот вы и стали бизнесменом! Вместе со статусом индивидуального предпринимателя у вас появилась обязанность платить налоги и сдавать отчёты.

Для формирования документов на регистрацию ИП вы можете воспользоваться бесплатным онлайн-сервисом непосредственно на нашем сайте. С его помощью вы сможете оформить пакет документов, соответствующий всем требованиям по заполнению и законодательству РФ. Индивидуальных предпринимателей в России с каждым годом становится все больше. По популярности эта форма организации бизнеса уже обогнала открытие ООО. Если вы выбрали формат индивидуальной предпринимательской деятельности, узнайте, что делать после регистрации ИП. Срок регистрации ИП в налоговой составляет всего 3 рабочих дня.

Памятка: что нужно знать и делать после процедуры регистрация индивидуального предпринимателя (ИП)

Зарегистрировать ИП и получить свидетельство — это только начало пути в предпринимательство. Долгожданный документ на руках, и что дальше?

Поговорим о том, что делать после регистрации ИП и о чем важно не забыть на самом старте. Первый шаг после открытия ИП — выбор режима налогообложения. После регистрации предприниматель автоматически попадает на ОСНО. Но этот вариант не самый удобный для новичков, поэтому рекомендуем выбрать другой режим.

Желающим перейти на УСН нужно подать заявление по форме Для остальных видов налогообложения жестких правил нет, и перейти на выбранную систему ИП сможет в любое удобное время. Номер территориального фонда и ваш личный присвоенный код необходимы при заполнении 3-НДФЛ декларации. Для получения информации необходимо в течение 4 недель после приобретения свидетельства написать заявление на выписку из Единого государственного реестра ИП ЕГРИП в налоговой инспекции.

Выписка предоставляется бесплатно и не является документом. Система оформления упрощается, так как отдельно заполнять документацию и тратить свое время в ПФР не нужно — все произойдет автоматически. Но этот этап имеет свои особенности. В Пенсионном фонде автоматически регистрируются только предприниматели, которые не имеют сотрудников. Если будущий бизнес предусматривает наем работников, то необходимо посетить Пенсионный фонд и встать на учет как работодатель.

Не стоит тянуть резину, так как для регистрации работодателя со дня получения ИП установлены свои сроки — 30 дней. Если вы планируете нанять работников , то необходимо встать на учет как работодатель. При работе на себя без нанятых людей регистрация в ФСС произойдет автоматически. После получения свидетельства о регистрации ИП предприниматель должен посетить отдел статистики. Там на основании свидетельства о регистрации вам предоставят письмо.

Документ на первый взгляд кажется бесполезным. Но в нем находятся коды и данные, которые понадобятся при открытии лицевого счета в банке. Если бизнес связан с перевозками, то при расчете транспортного налога из него берут код подразделения. Письмо не стоит терять, так как в дальнейшем оно вам пригодится. Открытие счета — необязательный этап. Если вы собираетесь продавать товар в небольшом магазине или предоставлять услуги населению, то собственный счет не понадобится. Но если торговля будет крупной или в планах партнерские отношения с предприятиями-изготовителями, то расчетный счет необходим.

Открыть его можно в любом банке. Выбирайте тот, который вам по душе. Но есть небольшой нюанс: если счет открыть в региональном банке, то могут возникнуть трудности с переводами при работе с зарубежными партнерами. Стоит отметить, что осуществлять свою деятельность индивидуальный предприниматель сможет и без печати. Но мы рекомендуем индивидуальным предпринимателям её приобрести. Если вы планируете расширять свой бизнес и заключать договоры с банками или другими крупными компаниями, то будет необходимо закреплять подпись личной печатью.

Более того, в глазах партнеров вы будете выглядеть перспективнее. Некоторые виды деятельности требуют оформления лицензии. Список этих видов закреплен в п. Если вы хотите заняться фармацевтической деятельностью, то за лицензией идите в Росздравнадзор, а если, например, хотите работать в сфере обеспечения пожарной безопасности — в МЧС.

Нужен или нет кассовый аппарат ККМ , зависит от выбранной предпринимателем системы налогообложения. Кассовый аппарат необходимо не только приобрести, но и поставить на учет в налоговой службе. Теперь вы знаете порядок действий, которого необходимо придерживаться после получения свидетельства о регистрации ИП.

На первый взгляд, программа дел настолько обширна, что справится не хватит и месяца, но это не так. Возьмите себя в руки и пройдите каждый этап нашей пошаговой инструкции. Поверьте, процесс займет не больше недели. На финишной прямой Что делать после регистрации ИП. Такова пошаговая инструкция действий предпринимателя после регистрации ИП. Выбираем систему налогообложения Первый шаг после открытия ИП — выбор режима налогообложения.

Индивидуальному предпринимателю в году доступны следующие налоговые режимы: ОСНО — основная система налогообложения. ЕНВД — единый налог на вмененный доход. УСН — упрощенная система налогообложения. ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог. После регистрации индивидуальный предприниматель автоматически попадает на ОСНО. Если работников у вас не будет, то регистрация произойдет автоматически.

Индивидуальному предпринимателю необязательно открывать расчетный счет и регистрировать печать. Похожие статьи база знаний. Может ли ИП открыть обособленное подразделение. Может ли военнослужащий открыть ИП. Открытие филиала ИП в другом городе.

Открытие ИП после закрытия. Заявление на регистрацию ИП. Госпошлина за регистрацию ИП. Льготы многодетным при открытии ИП. Открытие ИП по доверенности. Вам это будет интересно персона. Павел Тимец: «Прибыль стоит отнюдь не на первом месте». Виталий Архангельский: «В эмиграции больше перспектив продолжить реализовывать себя, строить свою жизнь и жизнь детей! Кирилл Владимиров: «Если я знаю, чего по-настоящему хочу, то обязательно найду правильный путь, пусть и не с первого раза!

Сделать сайт лучше.

Что делать после регистрации ИП

Кто может открыть ИП и сколько это стоит. Какие документы нужны для оформления ИП. Почему могут отказать в открытии ИП. Какую систему налогообложения выбрать. Какие есть налоговые льготы для ИП. Что такое патент и УСН.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ОТКРЫЛИ ИП - ЧТО ДАЛЬШЕ? ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ НАЧИНАЮЩЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ.
Человека, намеренного получать прибыль от своего бизнеса, конечно, должно интересовать, в какую сумму будет ему обходиться ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. Сумма эта может состоять как из необходимых затрат - страховых взносов, налогов, госпошлин, так и включать в себя те финансовые потери, которые можно избежать — в виде штрафов, взысканий и пеней.

Доброго времени суток! В прошлой статье я уже рассмотрел вопрос о том как пройти регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя , теперь встает закономерный вопрос "А что дальше? Давайте рассмотрим несколько основных и важных шагов которые должен сделать после своей регистрации каждый ИП. Но здесь есть некоторый нюанс, регистрацию в ПФР нет необходимости проходить тем предпринимателям у которых нет работников. Регистрация в ПФР как работодателя производится в течении 30 дней. Относительно ФСС фонд социального страхования ситуация аналогичная, если у Вас нет работников, то Вы не становитесь на учет. В случае если Вы берете на работу людей, то так же необходимо встать на учет ФСС как работодатель на это отводится 10 дней с момента заключения трудового договора с человеком. После регистрации в качестве ИП необходимо определиться с системой налогообложения которую Вы будете использовать. Более подробно о системах налогообложения ИП Вы можете ознакомиться в рубрике " Налогообложение для бизнеса ". После регистрации предприниматель автоматически находится на налоге ОСНО и Вы можете использовать для своей деятельности любой другой налоговый режим.

Первые шаги после регистрации ИП

Что делать после регистрации ИП? Этот вопрос волнует многих начинающих бизнесменов. Постараемся разобраться какие шаги ИП должен предпринять после регистрации в налоговой инспекции.

В нашей сегодняшней публикации мы расскажем читателям о том, как встать на учет в ПФР, ФСС, как получить уведомление органов государственного контроля, а также о других действиях, которые необходимо предпринять индивидуальному предпринимателю после завершения регистрации в Федеральной налоговой службе по месту жительства.

По истечении трехдневного срока после подачи документов на регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в налоговой инспекции заявителю выдают:. В году вышеуказанные документы ИП получает в электронном виде на адрес своей электронной почты. Полученные документы заверены усиленной квалифицированной электронной подписью ИФНС и равнозначны документам, выданным на бумаге. При необходимости получения оригинала документов, необходимо предоставить в ИФНС соответствующее заявление.

Для того чтобы заказать печать индивидуальный предприниматель должен подать в специализированную компанию, занимающуюся изготовлением такой продукции, следующие документы:. При открытии расчетного счета в банке, рекомендуем подключить интернет-банкинг, для того, чтобы совершать все необходимые платежные операции не посещая банк. Стоимость такой услуги банки оценивают от до рублей в месяц.

Предлагаем рассмотреть более детально, как происходит постановка на учет во внебюджетные фонды индивидуальных предпринимателей. После завершения процедуры регистрации в качестве индивидуального предпринимателя налоговая инспекция в пятидневный срок передает сведения о вновь созданных ИП во внебюджетные фонды.

ИП ставят на учет:. Индивидуальный предприниматель, который является работодателем, становится на учет в Фонд социального страхования РФ ФСС. Обратите внимание, что, несмотря на то, что самостоятельно вставать на учет во внебюджетные фонды ИП не нужно, получить уведомление о регистрации в каждом из фондов предпринимателю необходимо.

В каждом уведомлении указан регистрационный номер, который необходим предпринимателю для сдачи отчетности и оплаты страховых взносов. Индивидуальные предприниматели должны дополнительно регистрироваться в ФСС в качестве работодателя после найма первого сотрудника. Срок регистрации предпринимателя в ФСС — 30 календарных дней. Отсчет ведется с момента заключения первого трудового или гражданско-правового договора ИП с работником.

Это связано с тем, что администрированием пенсионных и медицинских взносов занимается ИФНС, а в этой организации ИП считается зарегистрированным с момента регистрации ИП.

Налоговый орган самостоятельно без участия ИП после его регистрации передает необходимые данные в местное отделение Пенсионного фонда. Если в течение ти дней, такое уведомление не придет, обратитесь лично в территориальный отдел ПФР.

Документы можно передать на бумажном носителе — в территориальное отделение ФСС лично или по почте. При передаче документов лично в фонд ИП предъявляет паспорт или иной документ, который удостоверяет личность предпринимателя. Представить документы на бумажном носителе может и уполномоченный представитель. Для этого ему необходимо представить не только документ, удостоверяющий его личность, но и документ, который подтвердит его полномочия, в том числе и при отправке документов почтой.

При отправке документов почтой РФ, необходимо составить опись вложения. Есть возможность подать документы электронно, с использованием Единого портала госуслуг. Тогда документы нужно заверять электронной подписью.

В течение трех рабочих дней, после подачи необходимых документов, сотрудники отделения ФСС должны зарегистрировать предпринимателя и присвоить ему регистрационный номер. В этот же срок предпринимателю направят уведомление о регистрации и уведомление о размере взносов на травматизм. Это предусмотрено пунктом 15 Порядка, утвержденного приказом Минтруда от ФСС присвоит страхователю-ИП регистрационный номер из 10 цифр. В регистрационный номер входят — код территориального отделения ФСС по месту регистрации обособленного подразделения из четырех цифр и уникальный код страхователя из шести букв.

Кроме этого, ФСС присвоит код подчиненности, который состоит из пяти цифр. Состоит он из четырех цифр кода территориального ФСС по месту регистрации и одной цифры — символа причины регистрации. Символом для ИП будет — 4 п. Полученный регистрационный номер, необходимо указывать при формировании отчетности в ФСС. Территориальные отделения ФСС направят уведомление о постановке на учет, в электронной форме, если вы указали адрес электронной почты или через Единый госпортал.

На бумаге уведомление выдадут только по запросу страхователя п. Предлагаем читателю отдохнуть от чтения и посмотреть видео, посвященное вопросам оплаты фиксированных взносов:. В своей работе ИП должен использовать коды статистики, в частности для указания их в первичных документах и при оформлении отчетности. В году получение кодов статистики значительно упрощено по сравнению с предыдущими годами.

Их можно получить, не посещая территориальные управления статистики следующими способами:. Рекомендуем периодически заходить на сайт статистики по ссылке указанной выше и проверять, какую форму и в какой срок надо предоставить в Управление статистики. Дело в том, что Управление статистики осуществляет выборочное наблюдение и готовит списки отчетов для каждого ИП или ООО ежемесячно.

Перед началом осуществления некоторых видов предпринимательской деятельности, ИП должны уведомить об этом соответствующие органы государственного контроля.

Как правило, это Роспотребнадзор. Полный перечень видов предпринимательской деятельности при осуществлении которых необходимо подать уведомление в Роспотребнадзор вы можете посмотреть в Постановлении Правительства РФ от Вот некоторые из них: туристическая, гостиничная деятельность, издательский бизнес, торговый, оказание бытовых услуг, полиграфия, текстиль, производство определенных видов продукции, переработка рыбы, оказание услуг по грузоперевозкам и так далее.

Подать уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности Ип могут в бумажной форме в 2-х экземплярах лично или через доверенное лицо, по почте регистрируемым отправлением с описью вложения или в электронном виде по интернету или при помощи онлайн сервиса на сайте Госуслуг. Скачать бланк уведомления в Роспотребнадзор о начале осуществления предпринимательской деятельности можно по этой ссылке:.

По истечении десятидневного срока обновленные данные ИП появятся в реестре Роспотребнадзора. Если ИП будет заниматься производством или торговлей, продукции подконтрольной ветеринарной службе, то он обязан зарегистрироваться в системе ФГИС «Меркурий».

Список достаточно обширен, перечислим некоторые позиции:. Подать заявку можно двумя способами: почтой на бумажном носителе либо в электронном виде с подписью руководителя на электронный адрес службы для ИП - info svfk. ИП предстоит еще одна регистрация в системе «Честный знак», если предприниматель будет производить или торговать маркированной продукцией.

В соответствии с решением Правительства РФ до года в стране будет создана национальная система цифровой маркировки товаров, для контроля за качеством и оборотом продукции. В году продолжается постепенное вовлечение в систему новых товаропроизводителей и продавцов.

На начало года обязательная регистрация в системе «Честный знак» нужна производителям и продавцам:. Регистрация в системе «Честный знак» проходит на сайте. Обладая недостаточной информацией о налоговом законодательстве РФ, многие начинающие предприниматели допускают ошибки, которые в дальнейшем могут привести к наложению на них значительных штрафов и прекращению их деятельности.

Пропущен срок перехода на специальный режим налогообложения. Несвоевременная регистрация в ФСС при наличии персонала обернется административным наказанием:. Игнорирование Роспотребнадзора. Если предприниматель не вовремя подаст уведомление о начале деятельности, на него будет наложен штраф, согласно статьи КоАП РФ, в размере от 3 до 5 руб. Несвоевременная подача отчётности. Налоговая служба, ПФР и ФСС требуют от предпринимателей отчитываться о выплате налогов, взносов и сборов путем подачи деклараций.

Объем отчетности в некоторых случаях довольно большой. За несвоевременную сдачу отчетности применяются административные санкции и блокировка расчетного счета, ведь это нарушение прямых обязанностей ИП после регистрации. При отсутствии кода маркировки административная ответственность для должностных лиц составит от до 10 рублей, причем будет конфискован весь немаркированный товар. Для юридических лиц такое нарушение обернется штрафом от 50 до рублей, также с конфискацией товара. Надеемся, что наша публикация о том, что делать после регистрации ИП, поможет вам в становлении вашего бизнеса!

Материал актуализирован в соответствии с действующим законодательством Уважаемые читатели! Материалы сайта TBis. Если вы хотите узнать, как решить именно ваш вопрос — обращайтесь в форму онлайн консультанта. Это быстро и бесплатно! Нажимая на кнопку "Отправить" вы подтверждаете, что ваш комментарий не содержит персональных данных в любой их комбинации. Вопросы и ответы в комментариях даются пользователями сайта и не носят характера юридической консультации. Если вам необходима юридическая консультация, рекомендуем получить ее, задав вопрос по телефонам, указанным выше, или через эту форму.

Сайт для индивидуальных предпринимателей. Не нашли ответ на свой вопрос? Спросите эксперта! Что делать после регистрации ИП. Документы и необходимые действия после регистрации ИП По истечении трехдневного срока после подачи документов на регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в налоговой инспекции заявителю выдают: Свидетельство ОГРНИП. Если инспекция откажет в регистрации, она направит решение об отказе в электронном виде.

Далее необходимо сделать следующее: встать на учет в ПФР ; встать на учет в ФСС в 3 0-тидневный срок после регистрации если ИП — работодатель ; уведомление органов государственного контроля при осуществлении некоторых видов деятельности ; определиться с системой налогообложения. Если вы этого не сделали, то не пропустите срок подачи заявления на применение УСН — не позже 30—ти календарных дней от даты постановки на учет в налоговом органе п. С 1 июля года применение кассового аппарата с фискальным регистратором обязательно для всех ИП и ООО, осуществляющих расчет наличными средствами или электронными платежами.

Исключение составляют предприниматели, которые работают без наемного персонала: для них работа без кассового аппарата возможна до 1 июля года. С 1 июля года и соответственно в году все ИП, независимо от системы налогообложения и от наличия наемных работников при расчете наличными средствами или электронными платежами обязаны применять онлайн-кассы.

Исключение составляют предприниматели, которые оказывают ряд бытовых услуг населению. Для того чтобы заказать печать индивидуальный предприниматель должен подать в специализированную компанию, занимающуюся изготовлением такой продукции, следующие документы: паспорт; ИНН; выписка ЕГРИП. Для того чтобы ИП поставили на учет в ФСС в качестве работодателя, необходимо предоставить в территориальное отделение ФСС следующие документы: паспорт индивидуального предпринимателя страницы с фотографией и пропиской ; свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ИНН ; выписка из ЕГРИП; трудовая книжка первого нанимаемого работника, если работник принят по совместительству без оформления трудовой книжки, то трудовой договор; заявление для постановки на учет.

Их можно получить, не посещая территориальные управления статистики следующими способами: с помощью официального сайта ; воспользовавшись услугами посредника; при регистрации ИП в ИФНС.

Уведомление органов государственного контроля Перед началом осуществления некоторых видов предпринимательской деятельности, ИП должны уведомить об этом соответствующие органы государственного контроля.

После государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя , ИФНС выдает следующие документы:. После всех этих процедур, или части таких процедур — индивидуальный предприниматель может начинать деятельность. Обращаем внимание, что в этом материале указаны лишь общие моменты, на какие надо обратить внимание после регистрации индивидуального предпринимателя.

Зарегистрировать ИП и получить свидетельство — это только начало пути в предпринимательство. Долгожданный документ на руках, и что дальше? Поговорим о том, что делать после регистрации ИП и о чем важно не забыть на самом старте. Первый шаг после открытия ИП — выбор режима налогообложения. После регистрации предприниматель автоматически попадает на ОСНО. Но этот вариант не самый удобный для новичков, поэтому рекомендуем выбрать другой режим. Желающим перейти на УСН нужно подать заявление по форме Для остальных видов налогообложения жестких правил нет, и перейти на выбранную систему ИП сможет в любое удобное время. Номер территориального фонда и ваш личный присвоенный код необходимы при заполнении 3-НДФЛ декларации.

Это надо сделать в течение 30 дней после заключения первого трудового договора. Когда все будет готово к открытию и приему клиентов, пора будет подавать.

При работе на себя без нанятых людей регистрация в ФСС произойдет автоматически. Ликвидация бизнеса. Очень важно ответственно подойти к выбору банка. Авансовый платеж каждый квартал, не позже 25 числа месяца, следующего за его окончанием. Ранее же новоиспеченному бизнесмену приходилось самостоятельно посещать ПФ РФ, чтобы оформить пенсионное и медицинское страхование. По закону ИП может работать и без печати, но она повышает статус предпринимателя в глазах контрагентов, а кроме того она необходима:.

.

Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя часто воспринимается как абсолютно достаточный и чуть ли не единственный шаг для ведения бизнеса. И далеко не у всех на этом этапе возникают вопросы: как вести расчеты с клиентами, какую отчетность и куда направлять, нужна ли печать и прочее? Решение этих вопросов откладывается на потом.

А меж тем, такие действия могут иметь далеко идущие последствия. В статье мы коротко остановимся на том, что стоит сделать предпринимателю, чтобы избежать проблем.

В начале июля года на «Клерке» пройдет бесплатный вебинар «Ликбез для начинающих ИП: налоги, документы, кадровый учет». Разобраться с расчетным счетом Наличие расчетного счета не является обязательным условием для индивидуального предпринимателя. Если род деятельности предусматривает оказание услуг населению и наличный расчет с клиентами и поставщиками, то в наличии банковского расчетного счета нет необходимости. Доходность предприятия будет осуществляться по Книге учета доходов и расходов.

А все налоговые выплаты ИП может производить через отделение Сбербанка. Если расчет с контрагентами происходит безналичным способом, то открытие расчетного счета становится обязательным условием успешной работы. Принимая решение об открытии расчетного счета предпринимателю будет гораздо удобнее рассчитываться с контрагентами, арендодателями помещений, поставщиками материалов и ряда услуг, а взаиморасчеты между субъектами предпринимательской деятельности на сумму свыше тысяч рублей должны проходить только через расчетный счет.

Об этом сказано в Указании Банка России от Исключение составляют расчеты между предпринимателями и обычными гражданами, не являющимися ИП. Кроме этого, через расчетный счет удобнее оплачивать налоги и взносы, да и хранить крупные суммы денежных средств гораздо проще. Критерии выбора банка для открытия расчетного счета Чтобы не потерять заработанные деньги, а банковское обслуживание не стало непомерным грузом, необходимо правильно выбрать банк.

Вот ряд критериев, на которые стоит обратить внимание при его выборе:. Понятно, что информационные технологии диктуют свои правила и большинство операций совершаются дистанционно через всевозможные приложения, но некоторые операции требуют личного присутствия клиентов и поэтому будет удобней, если офис банка будет неподалеку; стоимость обслуживания расчетного счета. Этот критерий напрямую связан с предпринимательской деятельностью. Если выручка небольшая, то стоит подыскать вариант с наименьшей комиссией банка по всем расчетным операциям; рейтинг банка.

Это важный показатель, который указывает на различные характеристики банка. Один из них — безопасность. Чем выше рейтинг организации, тем безопаснее банк. Это означает, что обслуживание расчетного счета будет стоить дороже, но безопасность операций при этом значительно выше; кредитные предложения банков. В случае, если ИП планирует расширять свой бизнес за счет получения кредитов, то предпочтительнее все денежные операции совершать с привлечением услуг одного банка, а значит устоит учитывать предложения банков по кредитованию при открытии расчетного счета; наличие дополнительных функций.

На этот критерий стоит обратить внимание с точки зрения удобства пользования услугами банка. Это могут быть различные бонусы для клиента, например, бесплатное обслуживание в течение определенного времени, начисление процентов на остаток средств на счете и другое; наличие интернет-банкинга.

Еще одна дополнительная опция, которая существенно упростит взаимодействие с банком. При помощи интернет-банкинга можно проверять остаток на счете, совершать платежные операции в режиме онлайн, экономив при этом значительную часть времени. Документы для открытия расчетного счета Когда банк выбран, можно приступать непосредственно к открытию расчетного счета. Для этого, как правило, требуется от одного до нескольких дней, но возможно и открытие за несколько часов.

Здесь все зависит от самой банковской организации. И, конечно, в банк необходимо будет предоставить пакет документов. Законодательно этот перечень не определен, однако во всех банковских организациях потребуется:.

У каждого банка могут быть свои требования, поэтому перед подачей документов стоит связаться с его представителями и уточнить полный перечень. Отдельно стоит отметить случаи, когда открытие расчетного счета и все операции совершаются через доверенных лиц. К основному пакету документов потребуется приложить нотариальную доверенность и паспорт представителя предпринимателя, наделенного правом подписи. Если предприниматель в своей хозяйственной деятельности использует печать, то необходимо предоставить и копии ее оттиска.

Нужна ли печать Кстати, это еще один вопрос, который встает перед предпринимателями после регистрации: насколько необходимо изготовление печати?

Не вдаваясь в детали письма скажем, что такой обязанности у ИП нет. Однако требования законодательства это одно, а ведение предпринимательской деятельности — другое. И в целом, наличие печати может быть полезно для предпринимателя. Например, при открытии расчетного счета, ИП может столкнуться с банкирами, которые потребуют ее наличия. Чтобы эту проблему обойти, можно просто отправиться в другой банк но условия в нем могут быть не такими привлекательными. Виды деятельности, которые предусматривают сотрудничество с юридическими лицами, обязывают подписывать большое количество различной документации: договоры, акты сдачи-приемки, товарные накладные и другое.

Вместо печати ИП может скреплять документы подписью. Но придется потратить время, убеждая контрагентов в правомерности отсутствия печати. И здесь вероятна ситуация, когда крупная компания со сложной системой бухгалтерского учета откажется продолжать сотрудничество. Нужно быть готовым к тому, что статус индивидуального предпринимателя в глазах контрагентов несколько понизится.

К тому же оттиск печати на документах создает дополнительную защиту от подделок. Для предпринимателей, оказывающих услуги населению и осуществляющих деятельность без контрольно-кассовой машины ККМ , необходимо пользоваться бланками строгой отчетности БСО. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6. Невыполнение этих требований грозит ощутимым штрафом, который можно попробовать опротестовать в суде. Вполне возможно, что суд окажется на стороне предпринимателя.

Но в какую сумму оценить потраченное время и нервы? Информация на печати Если бизнесменом принято решение о работе с печатью, то для ее изготовления нужно обратиться в любую компанию, которая оказывает подобные услуги.

Как правило, ее стоимость не превышает рублей. Скорее всего, на выбор предложат несколько эскизов стандартного образца, в которых обязательно указываются:. Помимо этого, предприниматель на свое усмотрение может разместить на оттиске фирменный знак или логотип, адрес, а также другую информацию.

Нельзя использовать только герб России. Регистрировать печать в налоговой инспекции или другом контролирующем органе не надо. ИП имеет право работать без печати, но если она изготовлена, то ставить оттиск необходимо на все документы. В противном случае недобросовестный контрагент может оспорить подлинность документа в суде. Обязательства перед Пенсионным фондом и Фондом социального страхования Одновременно с регистрацией физического лица в качестве ИП перед ним возникают обязанности перед бюджетом и внебюджетными фондами: это и налоговые платежи, и страховые взносы.

В частности, взносы в Пенсионный фонд. Отдельная процедура постановки на учет в ПФР в качестве предпринимателя не требуется. Налоговики при регистрации ИП самостоятельно подают сведения в Пенсионный фонд по месту жительства.

Немного позднее предпринимателю приходит уведомление о регистрации в ПФР с присвоением регистрационного номера, который необходимо указывать при осуществлении платежей. Взносы ИП за себя Взносы индивидуальным предпринимателем платятся фиксировано, в пределах установленного законом размера. Фиксированный размер страховых платежей в ПФР для предпринимателей в году, согласно ст.

При этом максимальная величина общей суммы взносов в ПФР не может превышать рублей. Производить платежи в Пенсионный фонд требуется не позднее установленных сроков.

Если речь идет о фиксированных взносах, то установленную сумму 26 рублей необходимо перечислить не позднее 31 декабря текущего года.

Уплачивать ее можно как частями, так и внести всю целиком. Взносы ИП, который выступает в качестве работодателя Если ИП выступает в качестве работодателя, то он обязан начислять с зарплаты работников и уплачивать платежи в пенсионный фонд. Платежи перечисляются ежемесячно, не позднее 15 числа по итогам рассчитанной заработной платы.

При этом, подавать каких-либо уведомлений в пенсионный фонд не требуется. Все сведения поступают автоматически от налоговой инспекции. Размер отчислений зависит от деятельности предпринимателя. При наличии пониженных ставок платежи могут быть существенно снижены. Стоит учесть, что величина льготных страховых взносов может ежегодно меняться.

Предпринимателям, как и прежде, необходимо отчитываться о начисленных страховых взносах при наличии наемных работников и предоставлять расчеты в налоговую инспекцию а не в ПФР, как это было раньше. Заявленные в расчете взносы должны перечисляться своевременно и в полном объеме, иначе инспекция оставит за собой право доначислить недостающие суммы, а также насчитать пени и штрафы. Несмотря на то, что администрирование сведений по страховым взносам перешло в ведение налоговых органов, необходимость отчитываться о наемных работниках в ПФР также осталась.

Это отчетность по стажу работников. Отдельно нужно отметить обязанность ИП подать соответствующие документы в ФСС и зарегистрироваться в качестве работодателя, когда он сразу после регистрации нанимает работников. Большинство ИП забывают это сделать и попадают на штрафы. За опоздание с регистрацией на срок до 90 календарных дней сумма штрафа составляет 5 тысяч рублей, свыше 90 дней — 10 тысяч рублей.

Чтобы этого избежать, необходимо в течение 30 дней после заключения договора с работником встать на учет в ФСС в качестве работодателя. Для этого в Фонд социального страхования необходимо подать: заявление установленного образца, паспорт индивидуального предпринимателя; свидетельство ОГРН, ИНН, выписку из ЕГРИП, трудовые книжки нанимаемых работников на работников, нанимаемых по совместительству — трудовые договора и доверенность если документы представляет не сам ИП.

После этого фонд в течение трех рабочих дней регистрирует ИП в качестве страхователя, присваивает ему регистрационный номер, код подчиненности и устанавливает тариф страховых взносов на травматизм в соответствии с осуществляемой деятельностью. При найме новых сотрудников повторно регистрироваться в ФСС не потребуется. Гость, есть резерв в группе на новом курсе по антикризисному управленческому учету и бюджетированию.

Бизнесу срочно требуются новые решения. Информацию для них можно взять только у бухгалтера. На онлайн-курсе повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование» вы построите систему бюджетирования в своей компании. Поймете, какие антикризисные выводы можно сделать на основании управленческих отчетов.

Подать заявку. Подборка полезных мероприятий Разместить.

.

.

.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Христофор

    Данный пост реально поддержал мне принять очень важное для себя решение. За что автору отдельное спасибо. Жду от Вас новых постов!

  2. Варлаам

    Кто может мне помоч подробнее в етом разобратся?

  3. Игнатий

    По моему мнению Вы не правы. Я уверен. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, поговорим.

  4. cosendo

    Автор, почему столь отличный блог еще не на первых строчках в топе Яндекс.Блогов? Может наконец стоит заняться чем-нибудь полезным?

© 2018 inter-lekar.ru