+7 (495) 980-97-90 Доб. 170Москва и область 8 (800) 700-99-56 Доб. 479по всей России

Первые шаги после регистрации ИП

Первые шаги после регистрации ИП

Если свидетельство о регистрации ИП у вас на руках, вы по праву считаетесь предпринимателем и можете начинать вести предпринимательскую деятельность. Какие первые шаги стоит предпринимать после открытия ИП? Законодательство РБ не принуждает ИП работать с печатью, однако без нее вы не сможете оформлять бланки строгой отчетности — квитанции, накладные и проч. К тому же печать выступает в качестве элемента доверия к предпринимателю, а также обезопасит от подделки документов. Вам необходимо открыть расчетный счет, если вы планируете:. При выборе пакета услуг для открытия расчетного счета учитывайте количество ваших платежей в месяц, ваше намерение проводить электронные платежи и подключить дополнительные услуги.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - наши юристы вас проконсультируют звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

+7 (495) 980-97-90 Доб. 170Москва и область 8 (800) 700-99-56 Доб. 479по всей России
Содержание:

Первые шаги после регистрации ИП

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Что делать сразу после регистрации ИП или ООО: налоговые каникулы, счёт в банке, бухгалтерия

Человека, намеренного получать прибыль от своего бизнеса, конечно, должно интересовать, в какую сумму будет ему обходиться ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. Сумма эта может состоять как из необходимых затрат - страховых взносов, налогов, госпошлин, так и включать в себя те финансовые потери, которые можно избежать — в виде штрафов, взысканий и пеней.

Пожалуй, самой большой финансовой нагрузкой в самом начале деятельности ИП, когда предполагаемый доход — это всего лишь цифры на бумаге, будет необходимость выплачивать ежегодные страховые взносы. Фиксированные платежи ИП страховые взносы — это не налоги. Это ваши отчисления на будущую пенсию и на обязательное медицинское страхование.

В году эта сумма составляет 43 рублей при условии, что размер годового дохода от бизнеса не превысил тыс. Кроме того, действуют так называемые льготные периоды неуплаты страховых взносов. Вы имеете право на освобождение от этих выплат на периоды военной службы по призыву, по уходу за ребенком до полутора лет, уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет.

Причем вести бизнес в этот период нельзя. Чтобы получить освобождение от уплаты взносов, надо обратиться с заявлением в свою налоговую инспекцию, где вы стоите на учете. А вот если вы работаете где-то по трудовой книжке или договору ГПХ , и страховые взносы по зарплате вносит ваш работодатель, то обязанность уплаты страховых взносов как предпринимателя за вами все равно сохраняется.

И только в случае прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности и исключения ваших данных из ЕГРИП вам перестанут начислять указанные суммы. Бесплатная консультация по регистрации бизнеса. Еще один важный и напрямую влияющий на ваш финансовый успех критерий — это выбор системы налогообложения ИП.

Чтобы правильно выбрать налоговый режим, надо хорошо представлять себе, какой деятельностью вы будете заниматься, какой уровень доходов и расходов ожидается в бизнесе, кто будут ваши клиенты и партнеры конечный потребитель или бизнес , будете вы ввозить товары из-за рубежа или закупать их на территории РФ. Имея такие данные, можно провести предварительное сравнение налоговой нагрузки на разных режимах. Платежи в бюджет при этом могут отличаться в разы. Стоит очень ответственно отнестись к выбору системы налогобложения , ведь ошибка на этом этапе может очень дорого обойтись начинающему предпринимателю и загубить на старте даже самую перспективную бизнес-идею.

Поэтому мы рекомендуем в этом вопросе обращаться к профессионалам и предоставляем нашим пользователям возможность воспользоваться бесплатной консультацией по налогообложению от специалистов 1С:. Бесплатная консультация по налогам. Подробно каждый режим рассмотрим позже, а пока дадим общее представление о них.

Выбор предпринимателем налоговой системы происходит самостоятельно и на добровольной основе, но при этом надо выполнять установленные требования, так как все специальные режимы являются льготными. Если ИП после регистрации, или в другом законном порядке, не подал заявление или уведомление о переходе на специальный режим, то он будет работать на общей или основной системе налогообложения.

Смена режима позднее тоже возможна - перед началом нового календарного года или в другом установленном законом по рядке. На общей системе налогообложения ИП платит налог на доходы физических лиц НДФЛ , который, по сути, является аналогом налога на прибыль для организаций.

Кроме НДФЛ необходимо платить НДС, а также дополнительные налоги, в зависимости от условий и вида деятельности, например, земельный или транспортный. Общая доля налогов на ОСНО — самая высокая среди всех режимов, кроме того, предпринимателю будет трудно вести отчетность самостоятельно. Но и у этой системы есть плюсы - она будет необходима вам, если большинство ваших клиентов будут плательщиками НДС или вы сами будете ввозить товары на территорию РФ.

А от НДС при небольших доходах не более 2 млн рублей за 3 месяца можно получить освобождение. Самая популярная среди малого бизнеса система налогообложения — это упрощенная УСН.

Вариант « УСН Доходы » самый простой для исчисления. Такая ставка удобна и выгодна, если доля расходов в полученных вами доходах невелика, например, товары вы купили недорого и продаете их с большой наценкой, или при оказании услуг вы не используете за свой счет сырье или материалы, или вы не можете, по какой-то причине, подтвердить свои расходы документально. А вот если в полученных вами доходах расходы составляют львиную часть, например — закупка сырья и товаров, аренда и содержание офиса, зарплата работников, то выбирайте «УСН Доходы минус расходы».

Такие льготы вводятся местными органами власти ежегодно специальными законами для привлечения инвестиций в регионы или для развития определенных видов деятельности.

Надо иметь в виду, что выбирая такой вариант налогообложения, вы получаете пристальное внимание налоговой инспекции к заявленным вами расходам. Требования к ним такие же, как и к расходам при расчете налога на прибыль, то есть они должны быть документально подтвержденными и экономически обоснованными. Кроме того, они должны попадать в список расходов, указанных в ст. С 1 июля года должен быть запущен новый вариант упрощенной системы АУСН , на котором нет деклараций и не надо платить страховые взносы за работников.

Специальный режим для тех, кто работает в сфере сельского хозяйства — единый сельскохозяйственный налог ЕСХН , регулируется главой Право на ЕСХН имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, то есть организации и ИП, которые производят, перерабатывают и реализуют сельскохозяйственную продукцию сюда же относятся и рыбохозяйственные организации и предприниматели , при этом доход от такой продукции должна составлять не менее 70 процентов общего дохода. В году на этом режиме надо платить еще и НДС, но от него можно получить освобождение, если доход не превысил 60 млн рублей.

Патентная система налогообложения распространяется на перечень видов деятельности, который приведен в статье Патент выдается на любой период в рамках календарного года.

Чтобы рассчитать стоимость патента в конкретном регионе и для определенного вида деятельности, надо знать размер «потенциально возможного к получению годового дохода индивидуального предпринимателя по соответствующему виду предпринимательской деятельности», который устанавливается ежегодно законами региональных властей. НПД - новый налоговый режим, который в году действует во всех регионах РФ.

Ограничения на этом режиме самые строгие: нельзя нанимать работников, заниматься торговлей, превышать лимит доходов в 2,4 млн рублей в год. Зато налоговые ставки здесь низкие, а взносы за себя можно платить добровольно. Важно: программа налоговых каникул для новых ИП, которые выбрали УСН или ПСН в сфере производства, науки и социальной сферы была продлена на федеральном уровне до года, однако работать по нулевой ставке можно, если в регионе примут соответствующий закон.

Следующее, о чем надо задуматься, начиная бизнес, требует ли выбранный вид деятельности получения лицензии. Какие виды деятельности подлежат лицензированию в году мы рассмотрели отдельно, а чтобы получить лицензию, надо соблюсти лицензионные требования, такие как наличие в штате работников с особой квалификацией, специального оборудования, документации, техники, зданий, объектов и т.

Лицензия выдается за плату в виде госпошлины. Если ваши товары или услуги могут повлиять на безопасность и здоровье людей, то надо будет обязательно получить на них сертификаты соответствия ГОСТу или техническому регламенту. В большинстве случаев такие документы может выдать вам поставщик или производитель товаров, поэтому сначала выясните этот вопрос у них.

Сертификация регулируется большим количеством, как законов, так и подзаконных актов и нормативных документов, поэтому полную информацию об этом вы сможете найти на сайте Роспромтеста. Нарушение требований выдачи лицензий и обязательной сертификации и стандартизации влечет административную и уголовную при ущербе в крупных размерах ответственность. Штрафы могут достигать МРОТ, допускается также конфискация готовой продукции, сырья и орудий производства.

Уведомление о начале работы - это документ, который надо подавать в органы, контролирующие предпринимательскую деятельность в определенных сферах. К органам, контролирующим начало деятельности предпринимателя, относятся Роспотребнадзор, Ространснадзор, МЧС, Роструд , Федеральное медико-биологическое агентство, Федеральное агентство метрологии, Служба государственного жилищного надзора и Федеральная служба здравоохранения и социального развития. Как водится, если уведомление не будет отправлено до начала фактической деятельности, к нарушителю применяют штрафные санкции.

Для ИП это сумма от 3 до 5 тыс. Закон не обязывает индивидуального предпринимателя иметь печать , но она до сих пор нужна нужна в приходном кассовом ордере ПКО. Расчеты между лицами, ведущими предпринимательскую деятельность, ведутся как в наличном, так и в безналичном виде. Для наличных расчетов есть ограничения, установленные Центробанком РФ - в рамках одного договора расчеты наличностью разрешены в пределах тыс.

При превышении этого лимита все расчеты ведутся только в безналичном порядке. В году практически не осталось ситуаций, когда можно работать без кассового аппарата. Последнюю льготу для ИП без работников отменили в прошлом году. По сути, вести бизнес без ККТ могут только предприниматели, перешедшие на уплату НПД, а также те, кто проводит расчеты с организациями и ИП только через расчетный счет.

Кассовая дисциплина — это особый порядок ведения операций с наличными деньгами. Новое Указание Банка России от О том, будут ли ему нужны работники, индивидуальный предприниматель должен понять еще до того, как начнет свою деятельность.

Закон предъявляет к работодателю достаточно жесткие требования. Как всегда, при их несоблюдении можно ожидать штрафов и нервотрепки, и штрафы здесь существенные — десятки тысяч рублей. Само содержание официальная зарплата, выплата налогов и взносов , оформление и отчетность за работника - отдельная большая тема, но без этого не обойтись.

Есть два варианта оформления работника: по трудовому договору и по гражданско-правовому. Гражданско-правовой договор можно заключить разово, на оказание каких-либо услуг или работ, но если вы будете заключать такой договор с одним и тем же лицом на одну и ту же деятельность, то налоговая может признать договор трудовым. Исходя из сказанного, если вы не сможете вести деятельность без наемного труда, своих работников надо правильно оформить.

ИП имеет те же обязанности работодателя, что и юридическое лицо. Так же, как и на предприятии, вам надо заключить с работником индивидуальный трудовой договор и внести запись в его трудовую книжку. На протяжении всего срока регистрации в качестве индивидуального предпринимателя вы находитесь под контролем надзорных органов — прежде всего, налоговой инспекции и фондов, поэтому еще одной вашей обязанностью, нарушение которой грозит вам штрафами, будет сдача отчетности. Сроки и состав отчетности зависят от налогового режима, на котором вы работаете, и от того, есть ли у вас работники.

Поскольку ФНС и фонды имеют труднообъяснимое стремление к постоянному изменению отчетных бланков и форм, вам надо быть в курсе этих обновлений, так как отчет или декларация на неактуальном бланке не будет у вас принят. Отслеживать эти новшества можно с помощью календаря налоговой отчетности на официальных сайтах этих органов. Если вы хотите избежать досадных финансовых потерь, нужно грамотно организовать ведение бухгалтерии.

Чтобы вы без каких-либо материальных рисков могли попробовать вариант аутсорсинга бухучета и решить подходит ли он вам, мы совместно с фирмой 1С готовы предоставить нашим пользователям месяц бесплатного бухгалтерского обслуживания :. Бесплатное бухгалтерское обслуживание от 1С.

Чистая польза — без воды: только анонсы новых статей и никакого спама. С нами вы не пропустите изменения в законодательстве и бизнес-сообществе.

Зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к сервисам для бизнеса, комментариям и консультациям. Письмо с паролем отправлено на Ваш E-mail. Если Вы не получили его в течение 3 минут, перепроверьте, пожалуйста, корректность введенного E-mail, убедитесь, что письмо не попало в папку "СПАМ" или свяжитесь с нами по телефону 8 звонок бесплатный. Введите свой адрес электронной почты и пароль, полученный при регистрации.

Нажимая на кнопку «Отправить заявку», вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Главная Регистрация ИП. Что ждёт ИП после регистрации 03 марта Страховые взносы ИП Пожалуй, самой большой финансовой нагрузкой в самом начале деятельности ИП, когда предполагаемый доход — это всего лишь цифры на бумаге, будет необходимость выплачивать ежегодные страховые взносы. Отвечаем на вопросы по теме Для бизнеса. Где найти код по месту нахождения учёта для декларации?

Правительство решило автоматически продлить лицензии на год Антикризисные меры года для поддержки бизнеса в РФ ФНС собирает данные о проблемах бизнеса Введены новые правила работы с валютой и иностранными компаниями.

Зарегистрировать ИП и получить свидетельство — это только начало пути в предпринимательство. Долгожданный документ на руках, и что дальше?

Поздравляем, вот вы и стали бизнесменом! Вместе со статусом индивидуального предпринимателя у вас появилась обязанность платить налоги и сдавать отчёты. Сейчас мы расскажем, что вам предстоит. А если хотите знать больше — пройдите курс молодого ИП. За 11 видео мы расскажем, что необходимо сделать сразу после регистрации, как оформлять документы по сделкам, принимать деньги и платить налоги.

Когда и какие отчёты сдавать? Сколько налогов платить?

Если свидетельство о регистрации ИП у вас на руках, вы по праву считаетесь предпринимателем и можете начинать вести предпринимательскую деятельность. Какие первые шаги стоит предпринимать после открытия ИП? Законодательство РБ не принуждает ИП работать с печатью, однако без нее вы не сможете оформлять бланки строгой отчетности — квитанции, накладные и проч.

К тому же печать выступает в качестве элемента доверия к предпринимателю, а также обезопасит от подделки документов. Вам необходимо открыть расчетный счет, если вы планируете:. При выборе пакета услуг для открытия расчетного счета учитывайте количество ваших платежей в месяц, ваше намерение проводить электронные платежи и подключить дополнительные услуги.

Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для вашего бизнеса, изучите рейтинги банков и их тарифы. Чтобы открыть счет в банке, возьмите с собой заявление, копию свидетельства и карточку с образцом вашей подписи если используете печать, то и оттиск печати. Если вы зарегистрировали ИП, значит вы уже автоматически поставлены на учет, однако это не отменяет вашего похода в налоговую. Спустя 5 дней вы должны забрать Извещение о постановке на учет в налоговых органах. Вам будет присвоен единый учетный номер плательщика.

Их можно приобрести в специальных киосках налоговой инспекции. Книгу учета прошейте, пронумеруйте и поставьте подпись или печать, а затем зарегистрируйте в службе «Одно окно». Если вы планируете принимать наличные деньги, то по закону вы обязаны использовать кассовое оборудование, а также зарегистрировать его в налоговой инспекции. Зарегистрируйте ваш бизнес в торговом реестре , если вы такие оказываете. Это важный шаг перед ведением предпринимательства, так как без регистрации оно запрещено.

Определенные виды деятельности нельзя осуществлять без предварительно одобрения — получения лицензии. Относится ли к таким ваш вид деятельности, можно проверить в Приложении 1 к Положению о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от Если вы не собираетесь нанимать работников, учитесь на дневной форме или получаете пенсию, то такие выплаты вам не грозят.

Главная База знаний Первые шаги после открытия ИП. Содержание Шаг 1. Заказ печати Шаг 2. Открытие расчетного счета Шаг 3. Постановка на учет в налоговую Шаг 4. Покупка книги учета проверок и книги замечаний и предложений Шаг 5. Покупка кассового аппарата Шаг 6. Регистрация в реестрах Шаг 7. Получение лицензии Шаг 8. Готовы открыть бизнес?

Первые шаги после открытия ИП

Человека, намеренного получать прибыль от своего бизнеса, конечно, должно интересовать, в какую сумму будет ему обходиться ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. Сумма эта может состоять как из необходимых затрат - страховых взносов, налогов, госпошлин, так и включать в себя те финансовые потери, которые можно избежать — в виде штрафов, взысканий и пеней. Пожалуй, самой большой финансовой нагрузкой в самом начале деятельности ИП, когда предполагаемый доход — это всего лишь цифры на бумаге, будет необходимость выплачивать ежегодные страховые взносы. Фиксированные платежи ИП страховые взносы — это не налоги.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ИП в 2021 году, Как открыть ИП и что надо знать? Взносы за себя. ИП и самозанятость, Мой налог 2021
Итак Вы успешно сдали документы на государственную регистрацию ООО , получили пакет документов.

Что делать после регистрации ИП? Этот вопрос волнует многих начинающих бизнесменов. Постараемся разобраться какие шаги ИП должен предпринять после регистрации в налоговой инспекции. В нашей сегодняшней публикации мы расскажем читателям о том, как встать на учет в ПФР, ФСС, как получить уведомление органов государственного контроля, а также о других действиях, которые необходимо предпринять индивидуальному предпринимателю после завершения регистрации в Федеральной налоговой службе по месту жительства. По истечении трехдневного срока после подачи документов на регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в налоговой инспекции заявителю выдают:. В году вышеуказанные документы ИП получает в электронном виде на адрес своей электронной почты. Полученные документы заверены усиленной квалифицированной электронной подписью ИФНС и равнозначны документам, выданным на бумаге. При необходимости получения оригинала документов, необходимо предоставить в ИФНС соответствующее заявление. Для того чтобы заказать печать индивидуальный предприниматель должен подать в специализированную компанию, занимающуюся изготовлением такой продукции, следующие документы:.

Что делать после регистрации ИП

Поздравляем, вот вы и стали бизнесменом! Вместе со статусом индивидуального предпринимателя у вас появилась обязанность платить налоги и сдавать отчёты. Сейчас мы расскажем, что вам предстоит. А если хотите знать больше — пройдите курс молодого ИП.

За 11 видео мы расскажем, что необходимо сделать сразу после регистрации, как оформлять документы по сделкам, принимать деньги и платить налоги. После регистрации ИП нужно платить взносы на пенсионное и медицинское страхование в налоговую. Если зарегистрировали ИП не с начала года, размер взносов уменьшается пропорционально календарным дням. Вам предстоит учитывать информацию о деятельности организации и её финансовом положении. Для учёта важны все хозяйственные операции: продажа товаров, закупка материалов у поставщиков, оказание услуг клиентам, выплата зарплаты сотрудникам.

Каждую операцию нужно подтверждать документом: договором, актом, накладной или платежкой. В конце года все данные обобщаются в один отчет, который называется «Бухгалтерская отчётность». Этот отчёт в первую очередь нужен налоговой, его следует сдавать каждый год до 31 марта в электронной форме. Бухучёт — тема непростая, но Эльба поможет вам справиться с этим без бухгалтера. Читайте больше подробностей в статье « Бухучет без бухгалтера: что нужно знать ООО ».

Остальные налоги и отчёты зависят от выбранной системы налогообложения. Начинающие предприниматели чаще всего выбирают спецрежимы УСН и патент, поэтому мы расскажем об отчётах для этих систем.

Если вы решили работать на УСН, по итогам года нужно сдать отчёт в налоговую. Отчёт по УСН — главный документ, который поможет проверить, правильно ли вы заплатили налоги, не утаили ли часть доходов от государства и другие важные вещи. Даже если в минувшем году вы ничего не заработали, все равно придётся отправить «нулевую» декларацию.

Несмотря на то что отчёт подаётся раз в год, налог нужно платить поквартально:. Патент подходит только ИП, у которых меньше 15 сотрудников, и доход не превышает 60 млн рублей в год. Главное преимущество — не нужно сдавать отчёт в налоговую по деятельности на патенте.

Если вы подавали заявление на патент , то нужно просто вовремя платить сумму патента. У ИП количество отчётов увеличивается только с появлением сотрудников. А для ООО отчёты по сотрудникам обязательны сразу после создания, потому что организация не может работать сама по себе и по умолчанию считается работодателем.

С зарплаты сотрудников каждый месяц нужно отчислять взносы в налоговую и в ФСС. О существующих льготах мы рассказали в статье « Кто может сэкономить на взносах за сотрудников ».

Вся информация о страховых взносах попадает в отчёты для налоговой и ФСС. В этом отчете вы показываете все начисленные взносы, кроме «травматизма». Сдавайте отчёт раз в квартал — до 30 числа следующего за кварталом месяца:. Раз в квартал нужно отчитываться в ФСС о взносах на травматизм сотрудников, которые вы туда заплатили. Отчёт по форме 4-ФСС на бумаге сдайте до 20 числа следующего за кварталом месяца, а через интернет — до 25 числа.

Это НДФЛ — налог на доходы физических лиц. Его нужно перечислять в налоговую инспекцию не позднее следующего дня после выплаты зарплаты. Затем всю информацию о доходах сотрудников и об удержанном и уплаченном НДФЛ отразите в отчётах. Каждый квартал налоговая ждёт отчёт 6-НДФЛ. В нём содержится сумма дохода, которую получили все сотрудники, налоговые вычеты и общая сумма НДФЛ.

За периоды до года работодатели сдавали также отчёт 2-НДФЛ. С года он отменён, но на самом деле его просто включили в форму 6-НДФЛ в качестве нового раздела. Этот раздел необходимо запонлять при подготовке 6-НДФЛ по итогам года. С года работодатели перестали сдавать ССЧ как отдельный отчёт. Но, как всегда, сведения всё равно необходимо предоставлять налоговой, только теперь уже в составе другого отчёта — РСВ.

Среднюю численность нужно отражать только в РСВ по итогам года. Чтобы посчитать показатель, нужно понять, сколько в среднем человек работало с вами в прошлом году. Если весь год работал один сотрудник, запишите число 1.

Но бывают и сложные случаи, которым мы посвятили отдельную статью. Подать отчёт нужно до 15 числа каждого месяца. За нужно отчитаться до 1 марта Сдайте СЗВ-Стаж заранее, если сотрудник выходит на пенсию или вы ликвидируете бизнес. СЗВ-ТД — отчёт о трудовой детельности сотрудников, на основании которого будут заполняться их электронные трудовые книжки. Сдают только на тех работников, по которым были кадровые изменения: приемы, переводы, увольнения и т.

Срок — не позже, чем на следующий рабочий день после приёма или увольнения сотрудника; по другим кадровым событиям — до 15 числа следующего месяца. Если кадровых изменений не было, отчёт сдавать не нужно.

Нулевая форма не предусмотрена. Иногда Росстат проводит исследования ИП и ООО, для которых может понадобиться статистическая информация о вашем бизнесе. В таком случае на ваш адрес придёт официальное письмо с приложением формы и указаний по её заполнению. Письмо может затеряться, поэтому лучше перестраховаться и проверить свой ИНН на сайте Росстата.

Не пугайтесь, все эти налоги, отчёты и сроки запоминать совсем не обязательно. Эльба составит ваш личный налоговый календарь и заранее напомнит о всех важных сроках — зарегистрируйтесь и попробуйте сами. Статья актуальна на Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от компании СКБ Контур.

Войти Зарегистрироваться Зарегистрироваться Зарегистрироваться. Ольга Воропаева. ИП платят страховые взносы После регистрации ИП нужно платить взносы на пенсионное и медицинское страхование в налоговую. На УСН «Доходы минус расходы» — для расчёта вычитаем из доходов расходы. Правило кажется логичным, но предпринимателям пришлось отстаивать его в Верховном суде. Подробнее — читайте в статье. Размер потенциально возможного дохода важно скорректировать на период, на который вы приобрели патент.

При совмещении нескольких систем налогообложения доходы нужно сложить. Курс молодого ИП 11 видеоуроков для уверенного старта бизнеса Начать обучение. Получайте новости и обновления Эльбы Успех! Мы выслали подтверждение на адрес указанной вами электронной почты. Подписаться на новости.

Доброго времени суток! В прошлой статье я уже рассмотрел вопрос о том как пройти регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя , теперь встает закономерный вопрос "А что дальше? Давайте рассмотрим несколько основных и важных шагов которые должен сделать после своей регистрации каждый ИП.

.

Что делать после регистрации ИП? Всё по шагам: документы, отчетность, налоги на сайте облачного сервиса Эльбы.

Действия после регистрации ООО

Пошаговую инструкцию по прохождению этой процедуры вы можете прочитать в статье «Регистрация ИП». Если в вашем регионе введены налоговые каникулы, то можете быть освобождены от усн и патента на весь следующий год после открытия ип. Работайте с профессионалами! Читайте также Регистрация изменений в устав некоммерческого партнерства. Постепенно пришло понимание насколько прост и сбалансирован бизнес с Project V.

.

Некоторые задачи по оптимизации бизнеса предпринимателю лучше решать во время регистрации или до нее. Например, можно заранее выбрать спецрежим и перейти на него уже в момент постановки на учет или сразу после. Также лучше заранее понять, нужна ли вам касса , и при необходимости установить ее как можно быстрее.

Так вы избавите себя от вынужденного простоя в ожидании установки кассового аппарата. Печать и расчетный счет не обязательны для ИП, но если вы планируете нанимать работников , лучше заказать печать, причем до подписания трудового договора: без печати вы не сможете заверить бумажные трудовые книжки. Не забудьте также зарегистрироваться в страховых фондах и начать платить взносы за себя и своих работников. После того, как вы открыли ИП, появится ряд задач и вопросов разной степени важности.

Более эффективно решать их по очереди. Логично действовать в такой последовательности:. Кроме общей системы налогообложения ОСНО предпринимателям доступны четыре спецрежима налогообложения:. ЕСХН могут применять только некоторые налогоплательщики, занятые исключительно сельским хозяйством, а НПД - самозанятые предприниматели, поэтому рассмотрим остальные спецрежимы и общую систему.

По умолчанию вы работаете именно по общей системе, для применения любого другого режима нужно уведомить налоговую. УСН считается наиболее универсальным спецрежимом, поскольку его можно применять при многих видах деятельности. Кроме того, сумма уплачиваемого налога напрямую зависит от вашего дохода.

Вы можете применять упрощенку, если:. Декларация по нему подается раз в год, бухгалтерская отчетность не нужна. При уплате налога только с доходов проще вести учет. Если выбираете "Доходы минус расходы" нужно подтверждать документально понесенные расходы, но сумма налога обычно меньше. Учтите, что на УСН признаются не все расходы — их перечень есть в ст. Перейти на УСН можно с момента открытия ИП, для этого надо подать уведомление в момент регистрации или в течение 30 дней после нее.

Также вы можете начать применять спецрежим с начала любого года, подав уведомление до конца предыдущего. При получении уведомления налоговая не проверяет, есть ли у вас право работать по упрощенке, но может проверить позже. Если инспекторы сочтут, что вы неправомерно применяли УСН, будьте готовы заплатить налоги по общему режиму, а также пени и штрафы. Суть этого спецрежима заключается в покупке патента — вы авансом оплачиваете его стоимость и начинаете работать.

Эту систему можно применять к ограниченному количеству видов деятельности, список в каждом регионе свой. Патент можно оформить на срок от 1 до 12 месяцев. Для этого нужно подать заявление в инспекцию не позднее, чем за 10 рабочих дней до того, как вы начнете работать по патенту. Заявление можно подать и в момент регистрации ИП. Налоговую отчетность на этом режиме вести не нужно, но нужно следить, чтобы соблюдался лимит доходов.

Этот показатель устанавливается отдельно каждым регионом. Первое, что нужно сделать после регистрации бизнеса и выбора налогового режима — это понять, обязаны ли вы использовать кассовый аппарат. До 1 июля многие предприниматели имели право работать без кассы.

В данный момент такая обязанность есть почти у всего малого бизнеса. ИП необходима онлайн-касса, отправляющая фискальные данные в налоговые органы.

В таком случае нужно будет заключить договор с оператором фискальных данных. И также кассовый аппарат нужно зарегистрировать в ФНС. Печать для ИП не обязательна. Заказать ее придется, если вы планируете нанимать персонал: без нее нельзя заверить запись в бумажной трудовой книжке. Можно заказать несколько разных печатей с вашими данными: для договоров, внутренних документов и т. Подделать заверенные документы сложнее, поэтому многие бизнесмены используют штампы, хотя закон их напрямую не обязывает.

Если при открытии бизнеса вы планируете нанимать персонал, лучше сделать это, уже определившись с налоговым режимом. Так вы будете понимать возможные ограничения по количеству работников они есть на упрощенке и патенте. Также имеет смысл сначала заказать печать, а потом уже заключать трудовые договоры: так вы сможете сразу правильно заверить всю трудовую документацию.

При постановке на налоговый учет ИФНС автоматически отправляет им ваши данные по межведомственным каналам. Вам нужно только вовремя начать платить взносы, которые также администрирует налоговая. В году регистрироваться в ФСС обязательно, если вы принимаете на работу хотя бы одного сотрудника.

Платить за него взносы вы должны как по трудовому договору, так и по гражданско-правовому, если вы в нем указаны в качестве плательщика взносов. После заключения договора у вас есть 30 дней на регистрацию в ФСС, за нарушение срока может грозить штраф от до 10 руб.

Вы можете также встать на учет в ФСС добровольно и платить взносы за себя: это даст вам право на выплаты по больничным и декретным отпускам. Зарегистрироваться добровольно можно в любой момент. Открыть банковский счет вы можете в любой момент, это не обязательно делать сразу после регистрации. При наличии такого счета индивидуальный предприниматель сможет совершать сделки на сумму более тысяч рублей и с большим количеством контрагентов.

Об открытии счета инспекцию также уведомит банк. Открыть расчетный счет на выгодных условиях можно в Тинькофф! Вы сразу получите реквизиты и сможете проводить платежи, а банк подарит 2 месяца бесплатного обслуживания счета. Пользовательское соглашение. Пользователь с email зарегистрирован. Пожалуйста авторизуйтесь или укажите другой email в форме. Мы не можем гарантировать вам стабильную и корректную работу нашего сервиса, поэтому предлагаем установить один из следующих браузеров:.

Для установки браузера перейдите по одной из ссылок выше на официальную страницу производителя и нажмите на соответсвующую кнопку, сохранение и установка начнётся автоматически. Ваш браузер блокирует использование Cookies. Для продолжения работы с сервисом, пожалуйста, активируйте Cookies и перезагрузите страницу. Ответственный за получение документов -.

Мы хотим убедиться в том, что он сможет получить ответ из ФНС, и для этого мы вышлем проверочный код на указанную электронную почту. Для подтверждения email вам будет отправлено письмо с кодом, который нужно ввести в поле выше.

Через вы сможете повторно запросить код для подтверждения. Без посещения налоговой. ООО онлайн ИП онлайн. Tinkoff Войти Список заявок Профиль Выход. Войти Список заявок Профиль Выход. Регистрация как предприниматель с Тинькофф избавит от проблем. Банк поможет вам открыть ИП онлайн, или наш сервис подготовит все документы для самостоятельной подачи. Любой вариант - бесплатен!

Открыть ИП онлайн Получить документы. Главная Статьи Что делать после регистрации ИП. Дата обновления:. Что делать после регистрации ИП 27 мая Просмотров: Автор статьи: tinkoff.

Универсального порядка действий для всех начинающих предпринимателей не существует. Однако решение ряда вопросов поможет организовать ваш бизнес, предотвратит штрафы и избавит от ненужных расходов. Станьте ИП онлайн с Тинькофф - это бесплатно! Сервис сформирует для вас пакет документов и поможет подать их онлайн в налоговую, а Тинькофф Банк откроет вам расчетный счет.

Не подходит онлайн-подача? Заполните анкету и скачайте документы для регистрации ИП, это тоже бесплатно.

Зарегистрируйте ИП онлайн с Тинькофф. Достаточно заполнить анкету на сайте для подготовки документов и они будут направлены в ФНС онлайн. Сотрудники банка помогут и проконсультируют на каждом этапе. После регистрации Тинькофф откроет для вас расчетный счет. Открыть ИП онлайн. Все сервисы на сайте Бесплатная помощь в подготовке и подаче документов в налоговую. Регистрация ИП онлайн. Регистрация ООО онлайн. Изменение ИП онлайн. Изменение ООО онлайн.

Документы для регистрации ИП. Документы для регистрации ООО. Документы для изменений в ИП. Документы для изменений в ООО. Служба поддержки пользователей - tinkoff regme. Информация Информация о лицах, под контролем которых находится банк Центр раскрытия корпоративной информации Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц Раскрытие информации профессиональным участником рынка ценных бумаг Самый большой онлайн-банк в мире Новости об изменении условий продуктов и сервисов Банка Карта сайта Ограничения Дистанционного обслуживания Удаленная идентификация.

.

.

.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев. Будь первым!

© 2018 inter-lekar.ru